Приложение 2




к приказу Федеральной службы по тарифам




от 24 октября 2014 г. № 1831-э







Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой
организацией ЗАО "СПГЭС", регулирование деятельности которой
осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки










ИНН: 6454006283




КПП: 644750002




Долгосрочный период регулирования: 2017-2021 гг.








№ п/п Показатель Ед. изм. 2019 Примечание ***
план * факт **
I Структура затрат х х х х
1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб. 764026,57 789238,20
1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 448373,61 429511,44
1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 180828,70 150761,45
1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо тыс. руб. 47435,60 41959,90
1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 125593,81 106 741,65
1.1.1.3 в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) тыс. руб. 7799,30 2 059,90
1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0 0
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 187321,44 210 869,49
1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0 0
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 34137,18 28973,29
1.1.3.1 в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) тыс. руб. 5234,64 3133,60
1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 0 0
1.1.3.3 в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** тыс. руб. 28902,53 25839,68

услуги связи тыс. руб. 2130,07 2 283,11

расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства тыс. руб. 1725,49 2 150,48

расходы на юридические и информационные услуги тыс. руб. 947,48 435,38

прочие услуги сторонних организаций тыс. руб. 11895,43 10 413,98

расходы на подготовку кадров тыс. руб. 665,53 632,65

расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности тыс. руб. 10792,64 9 317,50

услуги банка тыс. руб. 745,89 606,58 Расходы сформированы по данным бухгалтерского учёта
1.1.4 Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов тыс. руб. 44953,02 37798,41 Расходы сформированы по данным бухгалтерского учёта
1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб. 1133,27 1108,80
1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 264069,60 294369,85
1.2.1 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб. 0 0
1.2.2 Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации тыс. руб. 0 0
1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 36819,01 37618,09
1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 56664,74 60626,72
1.2.5 расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений тыс. руб. 0 0
1.2.6 амортизация тыс. руб. 119618,70 137570,86 При тарифном регулировании расходы учтены не в полном объёме
1.2.7 прибыль на капитальные вложения тыс. руб. 2130,00 2130,00
1.2.8 налог на прибыль тыс. руб. 532,50 8 186,00 При тарифном регулировании расходы учтены не в полном объёме
1.2.9 прочие налоги тыс. руб. 36083,09 37 764,00
1.2.10 Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение тыс. руб. 62889,26 65 356,91
1.2.10.1 Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" ед. 1107,00 782,00
1.2.11 Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) тыс. руб. 0 0
1.2.12 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 12221,56 10474,18
1.3 недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) тыс. руб. -11306 0,00
II Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) тыс. руб. 125594 106742
III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии тыс. руб. 582921,24 563215,476
1.1 Справочно:
Объем технологических потерь
МВт∙ч 221 610 236 507
1.2 Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии
тыс. руб. 2,63 2,38
IV Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями х х

1 общее количество точек подключения на конец года шт. 86854 87953
2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 1082,44 1103,79
2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-2 МВа 1082,44 1103,79
3 Количество условных единиц по линиям электропередач, всего у.е. 10945,08 10909,62
3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН у.е. 7766,53 7807,23
3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН у.е. 3178,55 3102,392
4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 28439,6 28569,4
4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН у.е. 28439,6 28569,4
5 Длина линий электропередач, всего км 3739,30 3717,6742
5.1 Длина линий электропередач на уровне напряжения СН км 2240,61 2252,502
5.2 Длина линий электропередач на уровне напряжения НН км 1498,69 1465,1722
6 Доля кабельных линий электропередач % 76,34 77,17
7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 219,61 262,51
7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 100,43 140,37
8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ***** % 12,22 х












_____*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
_____**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
_____***_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.
_____****_В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
_____*****_В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.
www.spgs.ru 2006-2019